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岗位职责:
1、负责公司上市审计工作,对接第三方审计机构;
2、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
3、制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4、对财务收支、经营活动进行审计,对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
8.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;
2、有3年及以上内审经验,有四大所审计工作经验优先;
3、具备较高的专业素养,热爱审计工作;
4、善于沟通、有良好的协调能力,责任心强。
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